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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000341
Nro. de Timbrado
15086316
Monto de la Factura
₲ 5.826.331
Nro. de Orden de Pago
38100
Fecha de Orden de Pago
12-04-2022
Fecha Emisión Cheque
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.482.842
IVA
₲ 529.666

Retención DNCP
₲ 20.551
Retención IVA
₲ 158.900
Retención Renta
₲ 158.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
827/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-209759
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.675.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.155.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395526
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obras para Mantenimiento Edilicio (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf