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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000453
Nro. de Timbrado
16179076
Monto de la Factura
₲ 3.497.802
Nro. de Orden de Pago
6317
Fecha de Orden de Pago
03-03-2023
Fecha Emisión Cheque
03-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.291.590
IVA
₲ 317.982
Retención DNCP
₲ 12.338
Retención IVA
₲ 95.395
Retención Renta
₲ 95.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
827/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-209759
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.675.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.155.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395526
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obras para Mantenimiento Edilicio (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf