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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0013218
Monto de la Factura
₲ 4.060.214
Nro. de Orden de Pago
2000009760
Fecha de Orden de Pago
25-05-2020
Fecha Emisión Cheque
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.871.202
IVA
₲ 193.344

Retención DNCP
₲ 15.003
Retención IVA
₲ 58.003
Retención Renta
₲ 116.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
501/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168956
Monto Contrato
₲ 11.000.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.971.536.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.785.506

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351243
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-18 ADQUISICIÓN Y PROVISIÓN DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips