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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023872
Monto de la Factura
₲ 160.491.500
Nro. de Orden de Pago
1500000439
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.171.321
IVA
₲ 14.590.136

Retención DNCP
₲ 566.097
Retención IVA
₲ 4.377.041
Retención Renta
₲ 4.377.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
124/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170892
Monto Contrato
₲ 5.707.096.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.498.725.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.202.517.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips