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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043231
Monto de la Factura
₲ 38.110.000
Nro. de Orden de Pago
1500000525
Fecha de Orden de Pago
03-06-2021
Fecha Emisión Cheque
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.896.848
IVA
₲ 3.464.545

Retención DNCP
₲ 134.424
Retención IVA
₲ 1.039.364
Retención Renta
₲ 1.039.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
094/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168784
Monto Contrato
₲ 1.166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 909.142.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350569
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-18 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LÁMPARAS SCIALITICAS MARCA DRAGUER
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips