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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002131
Monto de la Factura
₲ 57.834.945
Nro. de Orden de Pago
1500000718
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.986.774
IVA
₲ 2.754.045

Retención DNCP
₲ 213.714
Retención IVA
₲ 826.214
Retención Renta
₲ 1.652.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 68.129.364

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
580/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185953
Monto Contrato
₲ 1.930.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.142.396.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.021.367.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364251
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-19 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips