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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007368
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000010223
Fecha de Orden de Pago
30-07-2020
Fecha Emisión Cheque
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.903.093
IVA
₲ 733.333
Retención DNCP
₲ 56.907
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 440.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
60/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168821
Monto Contrato
₲ 294.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.079.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.139.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips