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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0002955
Monto de la Factura
₲ 92.534.400
Nro. de Orden de Pago
1500000439
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.160.676
IVA
₲ 8.412.218

Retención DNCP
₲ 326.394
Retención IVA
₲ 2.523.665
Retención Renta
₲ 2.523.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
167/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-173024
Monto Contrato
₲ 2.622.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.622.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.498.367.978

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips