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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016780/16744
Monto de la Factura
₲ 46.027.800
Nro. de Orden de Pago
50827
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.771.601
IVA
₲ 4.184.346
Retención DNCP
₲ 164.026
Retención IVA
₲ 1.255.304
Retención Renta
₲ 836.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROENERGETICA REGUERA S.A (AGREG SA)
RUC
80048691-9
Número de Contrato
001-2016
Código de Contratación (CC)
LP-26002-16-120828
Monto Contrato
₲ 3.088.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.044.654.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.895.411.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300324
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap