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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 42.808.225
Nro. de Orden de Pago
2000003684
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.212.643
IVA
₲ 3.891.657
Retención DNCP
₲ 150.996
Retención IVA
₲ 1.167.497
Retención Renta
₲ 1.167.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.109.592
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
265-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-150026
Monto Contrato
₲ 349.639.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.305.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.687.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310215
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-16 ADQUSICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips