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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004013
Monto de la Factura
₲ 972.025.814
Nro. de Orden de Pago
1500000134
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.577.624
IVA
₲ 88.365.983
Retención DNCP
₲ 3.428.600
Retención IVA
₲ 26.509.795
Retención Renta
₲ 26.509.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
213/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-142913
Monto Contrato
₲ 9.066.062.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.066.062.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.612.859.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327204
Nombre de la Licitación
LPN SBE 57-17 ADQUISICION DE KITS DE SABANAS Y OTROS PARA USO HOSPITALARIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips