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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004033
Monto de la Factura
₲ 22.491.000
Nro. de Orden de Pago
2000001392
Fecha de Orden de Pago
18-07-2018
Fecha Emisión Cheque
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.388.532
IVA
₲ 2.044.636

Retención DNCP
₲ 80.150
Retención IVA
₲ 613.391
Retención Renta
₲ 408.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
282/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146785
Monto Contrato
₲ 473.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.853.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.808.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips