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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007482
Monto de la Factura
₲ 40.294.400
Nro. de Orden de Pago
2000004518
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.954.395
IVA
₲ 3.663.127

Retención DNCP
₲ 142.129
Retención IVA
₲ 1.098.938
Retención Renta
₲ 1.098.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
147/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-141070
Monto Contrato
₲ 997.121.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.708.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.807.494

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309818
Nombre de la Licitación
LPN 81-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips