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Datos del Pago
Nro. de Factura
72683
Monto de la Factura
₲ 92.000.000
Nro. de Orden de Pago
1514
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.632.000
IVA
Retención DNCP
₲ 368.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAJO S.R.L.
RUC
80016466-0
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-22003-11-24486
Monto Contrato
₲ 797.445.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.816.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.375.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera