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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005085
Monto de la Factura
₲ 39.280.320
Nro. de Orden de Pago
2000012125
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.070.487
IVA
₲ 3.570.938
Retención DNCP
₲ 138.552
Retención IVA
₲ 1.071.281
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
383/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-130200
Monto Contrato
₲ 1.767.614.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.767.614.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.680.556.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310860
Nombre de la Licitación
LPN SBE 28-16 RENOVACION DE LICENCIAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips