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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000059
Nro. de Timbrado
10718996
Monto de la Factura
₲ 1.154.807.500
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.376.540
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.238.460
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ALEJANDRA MABEL CARLSON CAPLI
RUC
4119459-4
Número de Contrato
1744
Código de Contratación (CC)
LP-22004-15-105031
Monto Contrato
₲ 3.299.995.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.356.385.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.347.231.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira