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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031638
Monto de la Factura
₲ 3.326.218
Nro. de Orden de Pago
201610251
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.227.877
IVA
₲ 68.018
Retención DNCP
₲ 12.772
Retención IVA
₲ 20.405
Retención Renta
₲ 65.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
6569
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-126644
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.589.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.832.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304298
Nombre de la Licitación
Lp1223-16. Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande