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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033569
Monto de la Factura
₲ 35.072.268
Nro. de Orden de Pago
2017887
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
01-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.002.049
IVA
₲ 837.768

Retención DNCP
₲ 134.199
Retención IVA
₲ 251.330
Retención Renta
₲ 684.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
6569
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-126644
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.589.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.832.186

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304298
Nombre de la Licitación
Lp1223-16. Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande