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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048836
Monto de la Factura
₲ 1.940.278
Nro. de Orden de Pago
20186522
Fecha de Orden de Pago
22-08-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.884.210
IVA
₲ 34.978

Retención DNCP
₲ 7.469
Retención IVA
₲ 10.493
Retención Renta
₲ 38.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
6569
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-126644
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.589.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.832.186

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304298
Nombre de la Licitación
Lp1223-16. Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande