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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001436
Monto de la Factura
₲ 251.760.621
Nro. de Orden de Pago
16205
Fecha de Orden de Pago
02-12-2010
Fecha Emisión Cheque
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.419.775
IVA

Retención DNCP
₲ 897.419.775
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
424/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-9855
Monto Contrato
₲ 2.265.845.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.045.210.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.140.613.157

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198288
Nombre de la Licitación
LPN 34 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips