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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0004084
Monto de la Factura
₲ 24.583.400
Nro. de Orden de Pago
1693
Fecha de Orden de Pago
16-02-2012
Fecha Emisión Cheque
16-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.378.368
IVA

Retención DNCP
₲ 87.605
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
493
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-16161
Monto Contrato
₲ 1.426.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.606.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.853.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
201409
Nombre de la Licitación
LPN 38-10 ADQ DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQ EN COMODATO PARA HEMOGRAMA, FACTORES DE COAGULACION, PERFIL CELIACO, ELECTROLITOS Y TROPONINA I CUANTITAIVA PARA EL LAB DEL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips