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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 9.633.838
Nro. de Orden de Pago
201310977
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.161.605
IVA
₲ 875.803
Retención DNCP
₲ 34.331
Retención IVA
₲ 262.741
Retención Renta
₲ 175.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
5122
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69636
Monto Contrato
₲ 1.941.596.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.698.897.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.610.310.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande