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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000763
Monto de la Factura
₲ 7.284.656
Nro. de Orden de Pago
20147124
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.106.411
IVA
₲ 662.242

Retención DNCP
₲ 25.960
Retención IVA
₲ 198.673
Retención Renta
₲ 132.448
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.821.164

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
5116
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69607
Monto Contrato
₲ 2.355.492.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.053.770.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.835.894.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande