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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001298
Monto de la Factura
₲ 164.900.000
Nro. de Orden de Pago
20136620
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.816.902
IVA
₲ 14.990.909

Retención DNCP
₲ 587.644
Retención IVA
₲ 4.497.272
Retención Renta
₲ 2.998.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
5147
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69125
Monto Contrato
₲ 164.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.816.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231168
Nombre de la Licitación
Lp837-12.Adquisición de Enlaces de Comunicacion y Equipo de Medicion Optica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande