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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 207.844.600
Nro. de Orden de Pago
20191865
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
16-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.774.497
IVA
₲ 18.894.964
Retención DNCP
₲ 733.125
Retención IVA
₲ 5.668.489
Retención Renta
₲ 5.668.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JEJUI
RUC
80092138-0
Número de Contrato
6985/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146346
Monto Contrato
₲ 10.345.053.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.345.053.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.551.003.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande