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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 237.200.000
Nro. de Orden de Pago
201910105
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.729.149
IVA
₲ 21.563.636
Retención DNCP
₲ 836.669
Retención IVA
₲ 6.469.091
Retención Renta
₲ 6.469.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 42.696.000
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO YPANE.
RUC
80100133-1
Número de Contrato
6984/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-149691
Monto Contrato
₲ 15.219.999.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.219.999.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.108.277.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande