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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0877
Nro. de Timbrado
15406649
Monto de la Factura
₲ 21.127.439
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
13-03-2023
Fecha Emisión Cheque
13-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.551.236
IVA
₲ 1.920.676

Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 576.203
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
cd05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30054-22-220676
Monto Contrato
₲ 167.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.277.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.997.337

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406247
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR EN VARIAS ESCUELAS DE ITAPE
Convocante
Municipalidad de Itapé
Unidad de Contratación
Uoc Itape