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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 14.550.000
Nro. de Orden de Pago
1162
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.836.786
IVA
₲ 1.322.727

Retención DNCP
₲ 51.851
Retención IVA
₲ 396.818
Retención Renta
₲ 264.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79193
Monto Contrato
₲ 79.994.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.994.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.073.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263242
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 43
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias