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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 1.823.750
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
09-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.734.353
IVA
₲ 165.795

Retención DNCP
₲ 6.499
Retención IVA
₲ 49.739
Retención Renta
₲ 33.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
020/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106467
Monto Contrato
₲ 47.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.967.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.400.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295556
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Ferreteria
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura