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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010865
Nro. de Timbrado
11807407
Monto de la Factura
₲ 2.247.000
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.136.856
IVA
₲ 204.273

Retención DNCP
₲ 8.007
Retención IVA
₲ 61.282
Retención Renta
₲ 40.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.
RUC
80004281-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124431
Monto Contrato
₲ 47.776.367
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.773.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.533.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309353
Nombre de la Licitación
ADQ DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción