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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-101217
Monto de la Factura
₲ 1.685.475
Nro. de Orden de Pago
1030
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.679.346
IVA
₲ 153.225

Retención DNCP
₲ 6.129
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
32/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-18-152863
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.626.368

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324365
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero