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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000796
Nro. de Timbrado
12805765
Monto de la Factura
₲ 7.336.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.909.977
IVA
₲ 666.909

Retención DNCP
₲ 25.877
Retención IVA
₲ 200.073
Retención Renta
₲ 200.073
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
016/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-161638
Monto Contrato
₲ 7.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.336.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.909.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción