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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000146/147
Monto de la Factura
₲ 14.941.629
Nro. de Orden de Pago
17674
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.208.131
IVA
₲ 1.358.330

Retención DNCP
₲ 54.333
Retención IVA
₲ 407.499
Retención Renta
₲ 271.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLOBAL MARKET S.R.L. IMPORT - EXPORT
RUC
80053390-9
Número de Contrato
07-10
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-93617
Monto Contrato
₲ 16.837.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.837.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.010.971

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TINTAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado