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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 1.340.000
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
12-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.274.316
IVA
₲ 121.818

Retención DNCP
₲ 4.775
Retención IVA
₲ 36.545
Retención Renta
₲ 24.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-82425
Monto Contrato
₲ 36.282.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.434.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.782.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos No Metalicos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah