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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 8.596.500
Nro. de Orden de Pago
2243
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.175.115
IVA
₲ 781.499
Retención DNCP
₲ 30.635
Retención IVA
₲ 234.450
Retención Renta
₲ 156.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-82425
Monto Contrato
₲ 36.282.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.434.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.782.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos No Metalicos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah