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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-604
Monto de la Factura
₲ 110.000
Nro. de Orden de Pago
1524
Fecha de Orden de Pago
13-12-2011
Fecha Emisión Cheque
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.599
IVA
Retención DNCP
₲ 401
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
32/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-40301
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.725.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218701
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y MONITORES DE PC
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero