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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004077
Monto de la Factura
₲ 12.029.000
Nro. de Orden de Pago
57424
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.330.442
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.430
Retención IVA
₲ 328.064
Retención Renta
₲ 328.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
65/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40002-18-162953
Monto Contrato
₲ 72.174.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.174.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.982.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341784
Nombre de la Licitación
Adquisición de hojas microserilladas para facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap