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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0021957
Nro. de Timbrado
013218263
Monto de la Factura
₲ 766.500
Nro. de Orden de Pago
4151
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 763.713
IVA
₲ 69.682

Retención DNCP
₲ 2.787
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80035090-1
Número de Contrato
023/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-159040
Monto Contrato
₲ 13.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.513.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.329.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341145
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL CHACO KM 312
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta