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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. de Orden de Pago
7956
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.267.666
IVA
₲ 1.172.727

Retención DNCP
₲ 45.971
Retención IVA
₲ 351.818
Retención Renta
₲ 234.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
319/12
Código de Contratación (CC)
CD-24001-12-58885
Monto Contrato
₲ 93.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.293.718

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239008
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAL SODADA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN Nº 22/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips