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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
24-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.871.600
IVA
₲ 572.727

Retención DNCP
₲ 21.993
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 229.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238199
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.833.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.568.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439306
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cortinas para Aulas y Oficinas de la Facultad de Ciencias Económicas - UNA. Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas