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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-4380416
Monto de la Factura
₲ 4.733.124
Nro. de Orden de Pago
1123
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.771
IVA
₲ 430.284

Retención DNCP
₲ 17.211
Retención IVA
₲ 129.085
Retención Renta
₲ 86.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-93547
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.054.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273757
Nombre de la Licitación
CD 69/2014 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA INTERFACE DE LA CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay