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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-615109
Monto de la Factura
₲ 586.382
Nro. de Orden de Pago
1425
Fecha de Orden de Pago
25-10-2010
Fecha Emisión Cheque
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.250
IVA

Retención DNCP
₲ 2.132
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Supermercado Boqueron SA
RUC
80046196-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-12663
Monto Contrato
₲ 6.209.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.929.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.911.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191962
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL CEMELPA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero