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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002079
Nro. de Timbrado
14911188
Monto de la Factura
₲ 17.406.000
Nro. de Orden de Pago
8031
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.379.838
IVA
₲ 1.582.364

Retención DNCP
₲ 61.396
Retención IVA
₲ 474.709
Retención Renta
₲ 474.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ANTONIO DUARTE SANTA CRUZ
RUC
840058-0
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23003-21-209157
Monto Contrato
₲ 17.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.390.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.379.838

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403972
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert