- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011902/12402
Nro. de Timbrado
11740372
Monto de la Factura
₲ 4.973.141
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.968.955
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.186
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03-16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-123708
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.872.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.622.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310160
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible