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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001566
Monto de la Factura
₲ 5.264.871
Nro. de Orden de Pago
4752
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.121.283
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30186-22-217939
Monto Contrato
₲ 105.297.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.425.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.425.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415252
Nombre de la Licitación
Reparación de 3 aulas y sanitarios en la Esc. Básica Nº 7.230 "NIÑO SALVADOR DEL MUNDO" de la Cía. Tacuryty del Distrito de Villeta
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta