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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029533-532-531
Nro. de Timbrado
12064749
Monto de la Factura
₲ 119.200.000
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.357.034
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 424.785
Retención IVA
₲ 3.250.909
Retención Renta
₲ 2.167.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Nº 19-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-148331
Monto Contrato
₲ 145.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.996.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA LA SEAM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible