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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. de Orden de Pago
769896
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.206.277
IVA
₲ 210.909

Retención DNCP
₲ 8.268
Retención IVA
₲ 63.273
Retención Renta
₲ 42.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LLAVEPAR SRL
RUC
80019234-6
Número de Contrato
411/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-77123
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.307.878

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256044
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de puertas de blindex
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf