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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029751
Nro. de Timbrado
11713593
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. de Orden de Pago
1303
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.299
IVA
₲ 259.091

Retención DNCP
₲ 10.156
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 51.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
37/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-134170
Monto Contrato
₲ 2.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.710.299

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308467
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo