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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0013041
Monto de la Factura
₲ 8.059.357
Nro. Solicitud de Transferencia
58640
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2022
Fecha de la Transferencia
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.591.328

Retención DNCP
₲ 28.427
Retención IVA
₲ 219.801
Retención Renta
₲ 219.801
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
AC-12006-21-41955
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.090.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.090.489

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361157
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de vehículos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas