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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008012
Monto de la Factura
₲ 1.209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175507
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.180.081

Retención DNCP
₲ 4.739
Retención IVA
Retención Renta
₲ 24.180
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
04_2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-24332
Monto Contrato
₲ 4.687.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.610.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.610.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286276
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas